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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6747 Data de lançamento: 05/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TORNEIRA JARDIM C/BICO 3,90 7,80
1.00 ADAPTADOR C/ FLANGE 20X1/2 16,25 16,25
2.00 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO 77,00 154,00
1.00 CHAVE TECLA 13,14 13,14
10.00 PARAFUSO 4,5X40 0,15 1,50
3.00 ASSENTO SANITARIO CINZA CLARO 43,90 131,70
10.00 MANGUEIRA JARDIM 1/2 3,57 35,70
1.00 FITA VEDA ROSCA 18X25 11,11 11,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2021 TORNEIRA JARDIM C/BICO ADAPTADOR C/ FLANGE 20X1/2 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO CHAVE TECLA PARAFUSO 4,5X40 ASSENTO SANITARIO CINZA CLARO MANGUEIRA JARDIM 1/2 FITA VEDA ROSCA 18X25 BUCHA D-5 371,60
05/04/2021 LIQUIDAÇÃONT5821 371,60
08/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6747/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 371,60
TOTAL 371,60 371,60 371,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.