Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6757 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MATERIAIS IMPRESSO - ANUNCIOS COVID |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2021 |
SERVIÇO DE MATERIAIS IMPRESSO - ANUNCIOS COVID |
300,00 |
|
|
05/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1051 |
|
300,00 |
|
14/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6757/2021
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 |
|
|
288,00 |
14/04/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6757/2021 |
|
|
12,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
14/04/2021 |
12,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
12,00 |
|
|