Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6814 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ADESIVO ANTIBOLHA |
15,00 |
30,00 |
42.00 |
CRACHÁ PMFW |
10,80 |
453,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2021 |
ADESIVO ANTIBOLHA CRACHÁ PMFW |
483,60 |
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06/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 253 |
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483,60 |
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12/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6814/2021
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
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483,60 |
TOTAL |
483,60 |
483,60 |
483,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.