Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6956 |
Data de lançamento: |
07/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLAMENTO CUBO TRAS. |
269,50 |
269,50 |
1.00 |
ROLAMENTO CUBO TRS. EXT |
247,80 |
247,80 |
2.00 |
REPARO |
189,90 |
379,80 |
2.00 |
MOLA CUICA |
169,80 |
339,60 |
1.00 |
EIXO S FREIO |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2021 |
ROLAMENTO CUBO TRAS. ROLAMENTO CUBO TRS. EXT REPARO MOLA CUICA EIXO S FREIO |
1.456,70 |
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07/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 2926 |
|
1.456,70 |
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13/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6956/2021
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
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1.456,70 |
TOTAL |
1.456,70 |
1.456,70 |
1.456,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.