Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7003 |
Data de lançamento: |
07/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADESIVO PVC GRANDE |
9,00 |
9,00 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
7,00 |
7,00 |
4.00 |
LUVA 32 |
2,50 |
10,00 |
2.00 |
REGISTRO ESFERA 32MM |
16,00 |
32,00 |
1.00 |
SERRA BIMETAL VERMELHA |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
TORNEIRA PLASTICA |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2021 |
ADESIVO PVC GRANDE FITA VEDA ROSCA LUVA 32 REGISTRO ESFERA 32MM SERRA BIMETAL VERMELHA TORNEIRA PLASTICA |
98,00 |
|
|
07/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 8243 |
|
98,00 |
|
14/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7003/2021
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
|
|
98,00 |
TOTAL |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.