3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 ABRIL/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,SEC.DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICÍPIOS,SEC.DE SAÚDE DO ESTADO E 1o FORUM DE INOVAÇÃO,DESENVOLVIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
364,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2021
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 ABRIL/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,SEC.DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICÍPIOS,SEC.DE SAÚDE DO ESTADO E 1o FORUM DE INOVAÇÃO,DESENVOLVIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
364,74
07/04/2021
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 ABRIL/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,SEC.DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICÍPIOS,SEC.DE SAÚDE DO ESTADO E 1o FORUM DE INOVAÇÃO,DESENVOLVIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
364,74
13/04/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7031/2021
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
364,74
TOTAL
364,74
364,74
364,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.