Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7208 |
Data de lançamento: |
09/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DO COMBUSTIVEL |
115,00 |
115,00 |
1.00 |
FILTRO BLINDADO OLEO HID |
394,00 |
394,00 |
1.00 |
FILTRO DO AR SECO |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
FILTRO BLINDADO OLEO LUB |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
FILTRO DO AR |
303,00 |
303,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2021 |
FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO BLINDADO OLEO HID FILTRO DO AR SECO FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO FILTRO BLINDADO OLEO LUB FILTRO DO AR |
1.242,00 |
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09/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 009.520 |
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1.242,00 |
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15/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7208/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 |
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1.242,00 |
TOTAL |
1.242,00 |
1.242,00 |
1.242,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.