Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7287 |
Data de lançamento: |
12/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMINAL CABO MARCHA |
169,90 |
169,90 |
2.00 |
FLUIDO EMBREAGEM 500ML |
28,50 |
57,00 |
1.00 |
CABO COMANDO CAMBIO |
869,20 |
869,20 |
1.00 |
CABO CAMBIO ENGATE |
898,70 |
898,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2021 |
TERMINAL CABO MARCHA FLUIDO EMBREAGEM 500ML CABO COMANDO CAMBIO CABO CAMBIO ENGATE |
1.994,80 |
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12/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 2936 |
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1.994,80 |
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15/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7287/2021
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
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1.994,80 |
TOTAL |
1.994,80 |
1.994,80 |
1.994,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.