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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7442 Data de lançamento: 14/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 ABRIL/2021 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,DAER E SEC.SAÚDE DO ESTADO 0,00 1.002,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2021 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 ABRIL/2021 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,DAER E SEC.SAÚDE DO ESTADO 1.002,00
14/04/2021 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 ABRIL/2021 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,DAER E SEC.SAÚDE DO ESTADO 1.002,00
14/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7442/2021 JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - 45655 1.002,00
TOTAL 1.002,00 1.002,00 1.002,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.