Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7443 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOAS DIAS 15,16 ABRIL/2021 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,DAER E SEC.SAÚDE DO ESTADO. |
0,00 |
751,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/04/2021 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOAS DIAS 15,16 ABRIL/2021 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,DAER E SEC.SAÚDE DO ESTADO. |
751,50 |
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14/04/2021 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOAS DIAS 15,16 ABRIL/2021 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,DAER E SEC.SAÚDE DO ESTADO. |
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751,50 |
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14/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7443/2021
JONATHAN CARVALHO - 83205 |
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751,50 |
TOTAL |
751,50 |
751,50 |
751,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.