Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7517 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
CANALETA 2MM |
12,50 |
112,50 |
3.00 |
FITA ISOLANTE 10M |
4,00 |
12,00 |
9.00 |
LAMPADA LED TUB 18W |
22,50 |
202,50 |
5.00 |
TOMADA S PLACA 20 A |
6,50 |
32,50 |
4.00 |
CANALETA 50X50 |
51,50 |
206,00 |
5.00 |
PLACA + BASTIDOR 2X4 |
5,45 |
27,25 |
1.00 |
TOMADA DUPLA 2P_T |
13,15 |
13,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/04/2021 |
CANALETA 2MM FITA ISOLANTE 10M LAMPADA LED TUB 18W TOMADA S PLACA 20 A CANALETA 50X50 PLACA + BASTIDOR 2X4 TOMADA DUPLA 2P_T |
605,90 |
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14/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 3218 |
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605,90 |
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20/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7517/2021
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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605,90 |
TOTAL |
605,90 |
605,90 |
605,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.