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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 7517 Data de lançamento: 14/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 CANALETA 2MM 12,50 112,50
3.00 FITA ISOLANTE 10M 4,00 12,00
9.00 LAMPADA LED TUB 18W 22,50 202,50
5.00 TOMADA S PLACA 20 A 6,50 32,50
4.00 CANALETA 50X50 51,50 206,00
5.00 PLACA + BASTIDOR 2X4 5,45 27,25
1.00 TOMADA DUPLA 2P_T 13,15 13,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2021 CANALETA 2MM FITA ISOLANTE 10M LAMPADA LED TUB 18W TOMADA S PLACA 20 A CANALETA 50X50 PLACA + BASTIDOR 2X4 TOMADA DUPLA 2P_T 605,90
14/04/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 3218 605,90
20/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7517/2021 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 605,90
TOTAL 605,90 605,90 605,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.