Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
771 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE FRETE |
2.400,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2021 |
SERVIÇO DE FRETE |
2.400,00 |
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21/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 226 |
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2.400,00 |
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29/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 771/2021
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 |
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2.352,00 |
29/01/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 771/2021 |
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48,00 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
29/01/2021 |
48,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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48,00 |
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