Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
775 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ELEMENTO FILTRO AR |
113,52 |
113,52 |
2.00 |
CORREIA |
43,67 |
87,34 |
1.00 |
CORREIA |
38,69 |
38,69 |
1.00 |
BOMBA DAGUA |
436,89 |
436,89 |
1.00 |
REPARO BOMBA DAGUA |
51,22 |
51,22 |
1.00 |
VALVULA REGULADOR PRESSAO AR |
289,74 |
289,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2021 |
ELEMENTO FILTRO AR CORREIA CORREIA BOMBA DAGUA REPARO BOMBA DAGUA VALVULA REGULADOR PRESSAO AR |
1.017,40 |
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21/01/2021 |
LIQUDIAÇÃO NT 4189 |
|
1.017,40 |
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04/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 775/2021
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 |
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1.017,40 |
TOTAL |
1.017,40 |
1.017,40 |
1.017,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.