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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 775 Data de lançamento: 21/01/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRO AR 113,52 113,52
2.00 CORREIA 43,67 87,34
1.00 CORREIA 38,69 38,69
1.00 BOMBA DAGUA 436,89 436,89
1.00 REPARO BOMBA DAGUA 51,22 51,22
1.00 VALVULA REGULADOR PRESSAO AR 289,74 289,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2021 ELEMENTO FILTRO AR CORREIA CORREIA BOMBA DAGUA REPARO BOMBA DAGUA VALVULA REGULADOR PRESSAO AR 1.017,40
21/01/2021 LIQUDIAÇÃO NT 4189 1.017,40
04/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 775/2021 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 1.017,40
TOTAL 1.017,40 1.017,40 1.017,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.