Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7800 |
Data de lançamento: |
19/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SACO PRESENTE CORES 30X44 |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
FITILHO LISO ROLO C/50 |
2,95 |
2,95 |
1.00 |
SACO PRESENTE INCOLOR |
14,50 |
14,50 |
10.00 |
SACOLA JR |
3,50 |
35,00 |
4.00 |
ACRILPEN MARCADOR |
5,90 |
23,60 |
1.00 |
PAPEL CARTAO A4 |
17,90 |
17,90 |
2.00 |
PAPEL A4 |
27,90 |
55,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2021 |
SACO PRESENTE CORES 30X44 FITILHO LISO ROLO C/50 SACO PRESENTE INCOLOR SACOLA JR ACRILPEN MARCADOR PAPEL CARTAO A4 PAPEL A4 |
194,75 |
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19/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 14511 |
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194,75 |
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23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7800/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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194,75 |
TOTAL |
194,75 |
194,75 |
194,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.