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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 09:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7892 Data de lançamento: 19/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 23 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ÁGUA SANITARIA – 5 litros: Uso doméstico.Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido desódio, cloreto de sódio e água q.s.p. Teor do cloroativo: 2% a 2,5% p/p. Produto a base de cloro. Testedo produto 5,70 28,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2021 ÁGUA SANITARIA – 5 litros: Uso doméstico.Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido desódio, cloreto de sódio e água q.s.p. Teor do cloroativo: 2% a 2,5% p/p. Produto a base de cloro. Testedo produto 28,50
05/05/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 28,50
12/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7892/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - 105645 28,50
TOTAL 28,50 28,50 28,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.