Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8001 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FERRO CONSTRUÇÃO |
66,42 |
66,42 |
1.00 |
PREGO 22X18 |
22,66 |
22,66 |
12.00 |
TUBO ESGOTO 150MM |
50,67 |
608,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2021 |
FERRO CONSTRUÇÃO PREGO 22X18 TUBO ESGOTO 150MM |
697,12 |
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20/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 8188 |
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697,12 |
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27/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8001/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
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697,12 |
TOTAL |
697,12 |
697,12 |
697,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.