Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JULIANO BURIOL 00704239035 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8009 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
Natureza da despesa: |
AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
AREIAO |
123,00 |
1.845,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2021 |
AREIAO |
1.845,00 |
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20/04/2021 |
liquidaç;ão nt 034.181.798 |
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1.845,00 |
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27/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8009/2021
JULIANO BURIOL 00704239035 - 102985 |
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1.845,00 |
TOTAL |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.