Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8113 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DORFLEX C/10 |
5,50 |
5,50 |
1.00 |
HIDROCLOROT GEN 25MG 30 CPRS |
4,00 |
4,00 |
1.00 |
ZART 50MG 30CP |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
BISMU |
19,99 |
19,99 |
1.00 |
DIMETICONA 75MG/ML |
10,99 |
10,99 |
1.00 |
PANTOPRAZOL MED 20MG C/28 COMP |
25,99 |
25,99 |
1.00 |
OX ESCITALOP 10MG 30COMP |
69,99 |
69,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2021 |
DORFLEX C/10 HIDROCLOROT GEN 25MG 30 CPRS ZART 50MG 30CP BISMU DIMETICONA 75MG/ML PANTOPRAZOL MED 20MG C/28 COMP OX ESCITALOP 10MG 30COMP |
151,46 |
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20/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 2025 |
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151,46 |
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29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8113/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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151,46 |
TOTAL |
151,46 |
151,46 |
151,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.