Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8151 |
Data de lançamento: |
22/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AREIA MEDIA |
145,94 |
145,94 |
40.00 |
ARGILA 2KG |
24,95 |
997,91 |
8.00 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG |
35,70 |
285,59 |
10.20 |
PISO 50,5X50 |
22,87 |
233,26 |
75.48 |
PISO 50X50,5 |
22,87 |
1.726,14 |
2.00 |
PREGO 17X27 |
20,02 |
40,04 |
20.00 |
REJ KG |
6,65 |
132,92 |
5.00 |
SEPARADOR PVC |
9,19 |
45,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2021 |
AREIA MEDIA ARGILA 2KG CIMENTO TODAS OBRAS 50KG PISO 50,5X50 PISO 50X50,5 PREGO 17X27 REJ KG SEPARADOR PVC |
3.607,73 |
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22/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 18987 |
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3.607,73 |
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29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8151/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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3.607,73 |
TOTAL |
3.607,73 |
3.607,73 |
3.607,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.