Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8189 |
Data de lançamento: |
22/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PAPEL TRANSPARENTE |
3,80 |
30,40 |
4.00 |
FITA ADESIVA 48X100 |
9,00 |
36,00 |
4.00 |
FITA DUPLA FACE 3M |
21,95 |
87,80 |
2.00 |
FITA MADEIRA 3M |
25,90 |
51,80 |
4.00 |
FITA CREPE 48X50 |
12,50 |
50,00 |
5.00 |
FITA PLASTICA DEMARCAÇÃO 70X100 |
24,95 |
124,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2021 |
PAPEL TRANSPARENTE FITA ADESIVA 48X100 FITA DUPLA FACE 3M FITA MADEIRA 3M FITA CREPE 48X50 FITA PLASTICA DEMARCAÇÃO 70X100 |
380,75 |
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22/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 14533 |
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380,75 |
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29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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380,75 |
TOTAL |
380,75 |
380,75 |
380,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.