MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 ABRIL/2021 EM CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E TRATATIVAS NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE.
0,00
44,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2021
DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 ABRIL/2021 EM CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E TRATATIVAS NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE.
44,00
22/04/2021
DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 ABRIL/2021 EM CURSO SOBRE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E TRATATIVAS NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE.
44,00
23/04/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8198/2021
EDSON ANTONIO BORBA - 83526
44,00
TOTAL
44,00
44,00
44,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.