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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 09:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8264 Data de lançamento: 22/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 23 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
160.00 DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Bom ar spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no minimo 360ml 5,99 958,40
50.00 LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho PP. 78,00 3.900,00
60.00 LUVAS LATEX - borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho P 2,70 162,00
60.00 LUVAS LATEX - borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho M 2,70 162,00
5.00 LUVAS LATEX - borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho G 2,70 13,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2021 DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Bom ar spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no minimo 360ml LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho PP. LUVAS LATEX - borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho P LUVAS LATEX - borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho M LUVAS LATEX - borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho G 5.195,90
22/06/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 5.033,90
24/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8264/2021 - REF. JUNHO/2021 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 103525 5.033,90
08/12/2022 ESTORNO DO EMPENHO CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2022 EM ANEXO. -162,00
TOTAL 5.033,90 5.033,90 5.033,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.