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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8916 Data de lançamento: 27/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TIRAS GLICOSE 85,00 850,00
3.00 PROPE 20G C/50 50,00 150,00
3.00 PROPE 30G 60,00 180,00
164.00 EXTENSÃO PARA OXIGENIO 4,75 779,00
1.00 BOCAL MEDICATE 24,00 24,00
3.00 FITA MICROPOROSA 100MMX10MM 25,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2021 TIRAS GLICOSE PROPE 20G C/50 PROPE 30G EXTENSÃO PARA OXIGENIO BOCAL MEDICATE FITA MICROPOROSA 100MMX10MM 2.058,00
27/04/2021 LIQ.NT 4321 2.058,00
05/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8916/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 2.058,00
TOTAL 2.058,00 2.058,00 2.058,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.