Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8916 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
TIRAS GLICOSE |
85,00 |
850,00 |
3.00 |
PROPE 20G C/50 |
50,00 |
150,00 |
3.00 |
PROPE 30G |
60,00 |
180,00 |
164.00 |
EXTENSÃO PARA OXIGENIO |
4,75 |
779,00 |
1.00 |
BOCAL MEDICATE |
24,00 |
24,00 |
3.00 |
FITA MICROPOROSA 100MMX10MM |
25,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2021 |
TIRAS GLICOSE PROPE 20G C/50 PROPE 30G EXTENSÃO PARA OXIGENIO BOCAL MEDICATE FITA MICROPOROSA 100MMX10MM |
2.058,00 |
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27/04/2021 |
LIQ.NT 4321 |
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2.058,00 |
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05/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8916/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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2.058,00 |
TOTAL |
2.058,00 |
2.058,00 |
2.058,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.