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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8938 Data de lançamento: 27/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RELE FOTOTIMER 59,00 59,00
1.00 TORNEIRA ZAGONEL 4500W 69,90 69,90
1.00 CANALETA COM FITA ADESIVA 50X20 32,90 32,90
1.00 BASE P/ RELE FOTOCELULA 8,40 8,40
1.00 REGISTRO VIQUA 20MM 6,50 6,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2021 RELE FOTOTIMER TORNEIRA ZAGONEL 4500W CANALETA COM FITA ADESIVA 50X20 BASE P/ RELE FOTOCELULA REGISTRO VIQUA 20MM 176,70
27/04/2021 LIQ NT 16100 176,70
06/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8938/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 176,70
TOTAL 176,70 176,70 176,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.