Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VANESSA BINOTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8996 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.40.01.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - COMISSÕES E CONSELHOS |
Natureza da despesa: |
JUNTA MÉDICA MUNICIPAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA CORRESPONDENTE Á ATUAÇÃO COMO MEMBROS DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL No 4.034/2014,DECRETO MUNICIPAL No 015/2020 |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2021 |
DESPESA CORRESPONDENTE Á ATUAÇÃO COMO MEMBROS DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL No 4.034/2014,DECRETO MUNICIPAL No 015/2020 |
1.500,00 |
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27/04/2021 |
DESPEA CORRESPONDENTE Á ATUAÇÃO COMO MEMBROS DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL No 4.034/2014,DECRETO MUNICIPAL No 015/2020 |
|
1.500,00 |
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30/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8996/2021
VANESSA BINOTTO - 93905 |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.