Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9162 |
Data de lançamento: |
28/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ACRILICO BASE B 3,24LT |
74,19 |
148,38 |
1.00 |
ACRILICO BRANCO 3,6LT |
96,48 |
96,48 |
1.00 |
MASSA ACRILICA 5,5KG |
38,83 |
38,83 |
1.00 |
KIT PINTOR 3 PEÇAS |
24,71 |
24,71 |
1.00 |
PINCEL CERDAS BRANCA |
7,06 |
7,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2021 |
ACRILICO BASE B 3,24LT ACRILICO BRANCO 3,6LT MASSA ACRILICA 5,5KG KIT PINTOR 3 PEÇAS PINCEL CERDAS BRANCA |
315,46 |
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28/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 6409 |
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315,46 |
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06/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9162/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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315,46 |
TOTAL |
315,46 |
315,46 |
315,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.