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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9162 Data de lançamento: 28/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ACRILICO BASE B 3,24LT 74,19 148,38
1.00 ACRILICO BRANCO 3,6LT 96,48 96,48
1.00 MASSA ACRILICA 5,5KG 38,83 38,83
1.00 KIT PINTOR 3 PEÇAS 24,71 24,71
1.00 PINCEL CERDAS BRANCA 7,06 7,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2021 ACRILICO BASE B 3,24LT ACRILICO BRANCO 3,6LT MASSA ACRILICA 5,5KG KIT PINTOR 3 PEÇAS PINCEL CERDAS BRANCA 315,46
28/04/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 6409 315,46
06/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9162/2021 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 315,46
TOTAL 315,46 315,46 315,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.