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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9265 Data de lançamento: 29/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 24 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Fita adesiva de papel kraft liso 36 mm x 50 metros,fabricada de resina de borracha, espessura de 0,16mm. 11,26 22,52
2.00 Tesoura 8 polegadas, lamina de aço inox,ponta arredondada, cabo colorido de polipropilenoanatomico, com marca e país de origem gravados nalamina e fabricação nacional. 4,72 9,44
2.00 Bloco de papel adesivo colorido c/400 folhas, sendo4 blocos por pacote no tamanho de 38mm x 50mm. 2,74 5,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2021 Fita adesiva de papel kraft liso 36 mm x 50 metros,fabricada de resina de borracha, espessura de 0,16mm. Tesoura 8 polegadas, lamina de aço inox,ponta arredondada, cabo colorido de polipropilenoanatomico, com marca e país de origem gravados nalamina e fabricação nacional. Bloco de papel adesivo colorido c/400 folhas, sendo4 blocos por pacote no tamanho de 38mm x 50mm. 37,44
30/12/2021 EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL. 9,44
06/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9265/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 103525 9,44
08/12/2022 ESTORNO DO EMPENHO Nº 9265/2021, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/2022 EM ANEXO. -28,00
TOTAL 9,44 9,44 9,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.