Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CAROLINE TONSACK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9326 |
Data de lançamento: |
30/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 MAIO/2021 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA FAMURS |
0,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2021 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 MAIO/2021 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA FAMURS |
960,00 |
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30/04/2021 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 MAIO/2021 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA FAMURS |
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960,00 |
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04/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9326/2021
CAROLINE TONSACK - 98769 |
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960,00 |
TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.