Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9473 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ARAME 16 1,65MM |
23,00 |
46,00 |
6.00 |
FERRO CA 60 5,0MM |
26,50 |
159,00 |
3.00 |
FERRO CA 50 10MM 3/8 |
98,00 |
294,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2021 |
ARAME 16 1,65MM FERRO CA 60 5,0MM FERRO CA 50 10MM 3/8 |
499,00 |
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04/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 11156 |
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499,00 |
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12/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9473/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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499,00 |
TOTAL |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.