Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9479 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BRONZINA BIELA |
192,00 |
192,00 |
1.00 |
BRONZINA M790 |
404,00 |
404,00 |
2.00 |
BUCHA BG |
34,00 |
68,00 |
1.00 |
JG ANEIS |
244,00 |
244,00 |
1.00 |
JG JUNTA M790 |
312,00 |
312,00 |
2.00 |
PISTAO AGRALE |
205,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2021 |
BRONZINA BIELA BRONZINA M790 BUCHA BG JG ANEIS JG JUNTA M790 PISTAO AGRALE |
1.630,00 |
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04/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 3110 |
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1.630,00 |
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12/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9479/2021
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP - 2753 |
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1.630,00 |
TOTAL |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.