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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 15:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9479 Data de lançamento: 04/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BRONZINA BIELA 192,00 192,00
1.00 BRONZINA M790 404,00 404,00
2.00 BUCHA BG 34,00 68,00
1.00 JG ANEIS 244,00 244,00
1.00 JG JUNTA M790 312,00 312,00
2.00 PISTAO AGRALE 205,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2021 BRONZINA BIELA BRONZINA M790 BUCHA BG JG ANEIS JG JUNTA M790 PISTAO AGRALE 1.630,00
04/05/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 3110 1.630,00
12/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9479/2021 RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP - 2753 1.630,00
TOTAL 1.630,00 1.630,00 1.630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.