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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000

Dados do Empenho
Número do empenho: 9481 Data de lançamento: 04/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE LIMEPEZA DE CALHAS, COLOCAÇAO DE GANCHOS NAS SALAS DE AULA E LUBRIFICAÇAO DAS JANELAS 1.790,00 1.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2021 SERVIÇO DE LIMEPEZA DE CALHAS, COLOCAÇAO DE GANCHOS NAS SALAS DE AULA E LUBRIFICAÇAO DAS JANELAS 1.790,00
04/05/2021 LIQUIDAÇÃO NT 010 1.790,00
07/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9481/2021 SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 - 104014 1.790,00
TOTAL 1.790,00 1.790,00 1.790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.