Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9512 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
CINTA PLASTICA |
7,00 |
63,00 |
1.00 |
PINO PORTA LATERAL |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
FECHADURA PORTA TRAS |
398,00 |
398,00 |
1.00 |
FECHADURA PORTA SUPERIOR |
300,00 |
300,00 |
1.00 |
MAÇANETA EXT |
630,00 |
630,00 |
1.00 |
BATENTE CENTRAL PORTA |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
BATENTE TAMPA TRASEIRA |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2021 |
CINTA PLASTICA PINO PORTA LATERAL FECHADURA PORTA TRAS FECHADURA PORTA SUPERIOR MAÇANETA EXT BATENTE CENTRAL PORTA BATENTE TAMPA TRASEIRA |
1.796,00 |
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04/05/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 517 |
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1.796,00 |
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07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9512/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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1.796,00 |
TOTAL |
1.796,00 |
1.796,00 |
1.796,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.