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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9657 Data de lançamento: 05/05/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGICO INFANTIL C/500 35,00 105,00
1.00 BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGICO C/500 40,00 40,00
6.00 BANDAGEM ADESIVO BRANC HIPOALERGICO C/500 34,17 205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2021 BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGICO INFANTIL C/500 BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGICO C/500 BANDAGEM ADESIVO BRANC HIPOALERGICO C/500 350,00
05/05/2021 LIQ NT 4354 350,00
10/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9657/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.