Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9764 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
CEFTRIAXONA 1G |
9,37 |
281,10 |
120.00 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML |
2,40 |
288,00 |
100.00 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML |
2,90 |
290,00 |
10.00 |
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7X5CMX7,5CM C/500 |
25,00 |
250,00 |
20.00 |
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL |
1,70 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2021 |
CEFTRIAXONA 1G SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7X5CMX7,5CM C/500 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL |
1.143,10 |
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13/05/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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1.143,10 |
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13/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9764/2021
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 93818 |
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1.143,10 |
TOTAL |
1.143,10 |
1.143,10 |
1.143,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.