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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 982 Data de lançamento: 25/01/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 DESENGORDURANTE LIMPOL 500ML 6,30 37,80
6.00 UAU LIMAO 500ML 4,05 24,30
6.00 LIMP SPRAY 8,70 52,20
1.00 LIMP VEJA PESADA ORIG 500ML 8,00 8,00
15.00 M ESP SBRITE 4,95 74,25
10.00 PANO DE FLANELA 2,80 28,00
5.00 PATO PASTILHA ADESIVA 7,10 35,50
20.00 SACARIA TRES PASSENSE 5,90 118,00
10.00 SACO ALVEJADO 5,80 58,00
20.00 SACO LAVADO 9,40 188,00
10.00 SACO LIXO 3,45 34,50
6.00 SAPOLIO 300ML 5,99 35,94
12.00 LIMPA VIDRO LAVANDA 500ML 4,35 52,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2021 DESENGORDURANTE LIMPOL 500ML UAU LIMAO 500ML LIMP SPRAY LIMP VEJA PESADA ORIG 500ML M ESP SBRITE PANO DE FLANELA PATO PASTILHA ADESIVA SACARIA TRES PASSENSE SACO ALVEJADO SACO LAVADO SACO LIXO SAPOLIO 300ML LIMPA VIDRO LAVANDA 500ML 746,69
25/01/2021 LIQUIDAÇÃO NT 9026 746,69
04/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 982/2021 VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 746,69
TOTAL 746,69 746,69 746,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.