Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
997 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - CAMARA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR SMS DE 1000VA DESTINADO PARA CENTRAL DE RÁDIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 4497 EM ANEXO |
0,00 |
514,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2021 |
AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR SMS DE 1000VA DESTINADO PARA CENTRAL DE RÁDIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 4497 EM ANEXO |
514,00 |
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25/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 4497 |
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514,00 |
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04/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 997/2021
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME - 1434 |
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514,00 |
TOTAL |
514,00 |
514,00 |
514,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.