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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1002 Data de lançamento: 21/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA DENTADA - 115,36 115,36
1.00 CORREIA ARVORE - 22,29 22,29
1.00 FILTRO OLEO S - 47,57 47,57
1.00 ELEMENTO FILTRA - 52,64 52,64
1.00 FILTRO COMBUSTI - 21,62 21,62
1.00 TENSOR AUTOMATI - 250,54 250,54
4.00 VELA IGNICAO - 24,75 99,00
1.00 JUNTA TAMPA - 83,68 83,68
1.00 CORREIA TRANSMI - 102,00 102,00
28.00 OLEO SELENIA - 4,59 128,52
1.00 PASTILHA LIMPAD - 7,19 7,19
1.00 JG PASTILHA - 324,89 324,89
2.00 DISCO FREIO - 140,80 281,60
1.00 FLUIDO DE FREIO - 87,48 87,48
1.00 FLUIDO DE ARREFECIMENTO - 63,25 63,25
1.00 FILTRO ANTI POLEN - 45,00 45,00
1.00 LAMPADA - 2,84 2,84
1.00 BUZINA MONOTONA - 326,26 326,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2022 CORREIA DENTADA - CORREIA ARVORE - FILTRO OLEO S - ELEMENTO FILTRA - FILTRO COMBUSTI - TENSOR AUTOMATI - VELA IGNICAO - JUNTA TAMPA - CORREIA TRANSMI - OLEO SELENIA - PASTILHA LIMPAD - JG PASTILHA - DISCO FREIO - FLUIDO DE FREIO - FLUIDO DE ARREFECIMENTO - FILTRO ANTI POLEN - LAMPADA - BUZINA MONOTONA - 2.061,73
21/01/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 2.061,73
27/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1002/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 2.061,73
TOTAL 2.061,73 2.061,73 2.061,73
SALDO A PAGAR 0,00