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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10380 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ESCOVA P/ ROUPA 6,70 13,40
2.00 MARCADOR PERMANENTE 3,00 6,00
2.00 COLA SUPER BONDER 5,90 11,80
2.00 CAPA DE CHUVA 3,00 6,00
1.00 VASSOURA 12,50 12,50
1.00 VASSOURA C/CABO 21,90 21,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 ESCOVA P/ ROUPA MARCADOR PERMANENTE COLA SUPER BONDER CAPA DE CHUVA VASSOURA VASSOURA C/CABO 71,60
26/04/2022 LIQ NT 8232 71,60
02/05/2022 Pagamento de Empenho 10380/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 171 71,60
TOTAL 71,60 71,60 71,60
SALDO A PAGAR 0,00