| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 10380 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ESCOVA P/ ROUPA | 6,70 | 13,40 |
| 2.00 | MARCADOR PERMANENTE | 3,00 | 6,00 |
| 2.00 | COLA SUPER BONDER | 5,90 | 11,80 |
| 2.00 | CAPA DE CHUVA | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | VASSOURA | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | VASSOURA C/CABO | 21,90 | 21,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | ESCOVA P/ ROUPA MARCADOR PERMANENTE COLA SUPER BONDER CAPA DE CHUVA VASSOURA VASSOURA C/CABO | 71,60 | ||
| 26/04/2022 | LIQ NT 8232 | 71,60 | ||
| 02/05/2022 | Pagamento de Empenho 10380/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 171 | 71,60 | ||
| TOTAL | 71,60 | 71,60 | 71,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||