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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10392 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 ALCOOL 46 7,99 119,85
9.00 PANO DE CHAO 8,99 80,91
10.00 SABAO EM PO 14,99 149,90
10.00 SABAO EM BARRA 7,49 74,90
8.00 VIDREX 6,99 55,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 ALCOOL 46 PANO DE CHAO SABAO EM PO SABAO EM BARRA VIDREX 481,48
26/04/2022 LIQ NT 678 481,48
06/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10392/2022 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 481,48
TOTAL 481,48 481,48 481,48
SALDO A PAGAR 0,00