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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10410 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 BANANA 3,75 75,00
15.00 MAÇA 8,99 134,85
60.00 AGM FLORESTA 1,50 90,00
72.00 AG M FLORESTA 1,50 108,00
20.00 COPO PP 9,99 199,80
12.00 AGUA SANITARIA 2LT 4,49 53,88
2.00 VASSOURA 7,99 15,98
3.00 PANO DE CHAO 8,99 26,97
10.00 PAPEL HIG. 12RL 15,99 159,90
15.00 DETERGENTE 1LT 2,99 44,85
6.00 DESINFETANTE 5,49 32,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 BANANA MAÇA AGM FLORESTA AG M FLORESTA COPO PP AGUA SANITARIA 2LT VASSOURA PANO DE CHAO PAPEL HIG. 12RL DETERGENTE 1LT DESINFETANTE 942,17
26/04/2022 LIQ NT 677 942,17
06/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10410/2022 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 942,17
TOTAL 942,17 942,17 942,17
SALDO A PAGAR 0,00