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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1050 Data de lançamento: 24/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 E 21/01/2022,NA SEC. DA SAÚDE,CDP E ASSINATURA DO CONVÊNIO ATRAVÉS DO PROGRAMA AVANÇAR-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 201,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2022 DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 E 21/01/2022,NA SEC. DA SAÚDE,CDP E ASSINATURA DO CONVÊNIO ATRAVÉS DO PROGRAMA AVANÇAR-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 201,76
24/01/2022 SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; 201,76
26/01/2022 Pagamento via Retorno Bancário 201,76
TOTAL 201,76 201,76 201,76
SALDO A PAGAR 0,00