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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10521 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FRASCO MULTIUSO BORRIFADOR GRANDE 5,00 10,00
2.00 FRASCO MULTIUSO BORRIFADOR PEQUENO 4,00 8,00
3.00 PULV. MANUAL 580ML 11,50 34,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 FRASCO MULTIUSO BORRIFADOR GRANDE FRASCO MULTIUSO BORRIFADOR PEQUENO PULV. MANUAL 580ML 52,50
26/04/2022 LIQ NT 8243 52,50
02/05/2022 Pagamento de Empenho 10521/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 171 52,50
TOTAL 52,50 52,50 52,50
SALDO A PAGAR 0,00