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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10565 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 POLITRIZ CERA PERF. VERMELHA 750ML 5,25 10,50
2.00 INGLESA CERA MAX INCOLOR 850ML 10,80 21,60
1.00 CERA BRILHO FACIL VERMELHO 10,50 10,50
1.00 CERA INCOLOR 750ML 6,50 6,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 POLITRIZ CERA PERF. VERMELHA 750ML INGLESA CERA MAX INCOLOR 850ML CERA BRILHO FACIL VERMELHO CERA INCOLOR 750ML 49,10
26/04/2022 LIQ NT 8237 49,10
02/05/2022 Pagamento de Empenho 10565/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 171 49,10
TOTAL 49,10 49,10 49,10
SALDO A PAGAR 0,00