| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA |
| Número do empenho: | 10569 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM GARAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 ABRIL/2022 PAT DE CURSO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | DESPESA COM GARAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 ABRIL/2022 PAT DE CURSO. | 40,00 | ||
| 26/04/2022 | DESPESA COM GARAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 ABRIL/2022 PAT DE CURSO. | 40,00 | ||
| 06/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10569/2022 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||