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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10595 Data de lançamento: 27/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.71.00.00.00 - CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 500 SACOLAS REFERENTE AO NATAL LUZ 1.248,00 1.248,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2022 SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 500 SACOLAS REFERENTE AO NATAL LUZ 1.248,00
27/04/2022 LIQ NT 6754 1.248,00
26/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10595/2022 LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP - 48 1.204,69
26/05/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10595/2022 43,31
TOTAL 1.248,00 1.248,00 1.248,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 26/05/2022 43,31 Lançada
TOTAL   43,31