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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10729 Data de lançamento: 28/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 26.04.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES 38,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2022 DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 26.04.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES 38,50
28/04/2022 DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 26.04.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES 38,50
02/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10729/2022 VALDEMIR DE AVILA - 84175 38,50
TOTAL 38,50 38,50 38,50
SALDO A PAGAR 0,00