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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10785 Data de lançamento: 28/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 VARAO P/ CORTINA 19,00 209,00
2.00 ENCAIXE P/ VARAO 2,00 4,00
5.00 TECIDO ALGODAO LISO 15,00 75,00
18.00 ZIPER 3,00 54,00
2.00 LINHA 8,50 17,00
40.70 TECIDO BLECAUTE 41,00 1.668,70
5.00 SUPORTE P/ CORTINA 19,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2022 VARAO P/ CORTINA ENCAIXE P/ VARAO TECIDO ALGODAO LISO ZIPER LINHA TECIDO BLECAUTE SUPORTE P/ CORTINA 2.122,70
28/04/2022 LIQ NT 040.255.397 2.122,70
10/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10785/2022 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 2.122,70
TOTAL 2.122,70 2.122,70 2.122,70
SALDO A PAGAR 0,00