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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE DA ROSA MARION 03343411086

Dados do Empenho
Número do empenho: 10819 Data de lançamento: 28/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO, ESCORAMENTO, LIMPEZA E CONCRETAGEM 1.975,00 1.975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2022 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO, ESCORAMENTO, LIMPEZA E CONCRETAGEM 1.975,00
28/04/2022 LIQ NT 004 1.975,00
11/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10819/2022 Pedro Henrique da Rosa Marion 03343411086 - 108414 1.975,00
TOTAL 1.975,00 1.975,00 1.975,00
SALDO A PAGAR 0,00