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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1087 Data de lançamento: 24/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 FIO FLEXIVEL 1,5MM VERDE - 1,64 24,60
15.00 FIO FLESIVEL 1,5MM VERMEHO - 1,64 24,60
3.00 CONECTOR - 4,50 13,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2022 FIO FLEXIVEL 1,5MM VERDE - FIO FLESIVEL 1,5MM VERMEHO - CONECTOR - 62,70
24/01/2022 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 62,70
28/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 62,70
TOTAL 62,70 62,70 62,70
SALDO A PAGAR 0,00