Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VALMOR DA SILVA BONISSONI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
109 |
Data de lançamento: |
05/01/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
Horas Máquinas |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
Trator sobre esteiras com peso operacional mínimo de 14.000 kg, potência mínima de 130 hp, lâmina hidráulica largura mínima de 3 m. |
254,00 |
25.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2022 |
Trator sobre esteiras com peso operacional mínimo de 14.000 kg, potência mínima de 130 hp, lâmina hidráulica largura mínima de 3 m. |
25.400,00 |
|
|
16/05/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
25.400,00 |
|
16/05/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
25.400,00 |
|
16/05/2022 |
ERRO DE NUMERO DE NOTA FISCAL |
|
-25.400,00 |
|
20/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2022
VALMOR DA SILVA BONISSONI & CIA LTDA - 54064 |
|
|
24.144,65 |
20/05/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 109/2022 |
|
|
1.255,35 |
TOTAL |
25.400,00 |
25.400,00 |
25.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
20/05/2022 |
1.255,35 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1.255,35 |
|
|